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深學細悟強規范 精準履職的提能力 —— 公司審計監察部門開展“三重一大”政策專題學習

發布日期:2026-08-17 來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 瀏覽次數:112 次

為進一步筑牢合規監督根基,規范企業重大事項決策流程,壓實內部審計與監察監督職責,精準把控“三重一大”決策及執行情況專項監督檢查工作標準、流程與重點,切實提升國企治理規范化、制度化水平,近日,公司審計監察部門組織員工開展連續三天的“三重一大”專項檢查相關政策專題集中學習活動,以學促干、以學促督,全力鍛造專業化監督隊伍。

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本次專題學習緊扣國有企業 “三重一大”決策制度最新政策要求、常見風險隱患及整改規范要點展開,聚焦重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額度資金運作四大核心監督領域,系統梳理制度發展脈絡、政策更新內容及專項檢查工作標準。學習過程中,審計監察部門負責人先后帶頭領學解讀,結合市屬國企經營管理、項目投資、資金使用、議事決策等真實工作場景,重點講解三重一大”事項決策前置程序、集體議事規則、會議表決規范、資料留存歸檔、決策落地執行等關鍵環節的檢查要點,剖析日常監督、專項審計中高頻出現的程序不規范、流程不完善、落實不到位、資料不齊全等典型問題。

同時,全體參訓人員圍繞如何立足監審職能抓實‘三重一大’全鏈條監督”開展交流討論,結合過往專項檢查、內部審計、日常監察工作經驗,深入探討事前研判預警、事中全程把控、事后跟蹤督辦的閉環監督工作方法,明確在后續工作中要緊盯決策源頭、嚴守程序關口、抓實落地閉環,重點核查議事決策流程完整性、制度執行剛性、資金使用合規性、項目推進規范性,排查權力運行中的廉政風險與管理漏洞,切實杜絕決策隨意化、流程形式化、落實表面化等問題。

此次專題學習針對性、實操性極強,有效補齊了部門員工“三重一大”政策解讀、專項檢查、風險研判、問題整改等方面的能力短板,進一步統一監審工作標準、明晰了監督工作重點、為下階段開展“三重一大”決策及執行情況專項監督檢查工作規范了流程,全面提升了隊伍依規監督、精準履職的專業能力。

 

                                           

 

 審計部

 

 




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